
請問老師,之前的會計暫估了很多材料在賬上,2015年的,好多個月了,已確定無法取得發(fā)票了,請問怎么銷這個暫估的賬?如果進行會計處理?
答: 你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務局不承認,匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
請教老師們,我公司有一筆暫估掛賬,回去查是2008年的暫估入庫,現(xiàn)在2015年了,還掛在上面,要怎么處理這個暫估呢。謝謝老師
答: 把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下關(guān)于暫估出庫的問題,七月份我單位原材料入庫37000元(不含稅,這個數(shù)是我暫估的)沒有收到發(fā)票,沒有收到錢,我做的借:原材料(暫估入庫)37000,貸:應付賬款 37000,然后我把這些材料做入成本了,這個月,發(fā)票到了,原材料金額37018.97,稅額6293.23,我做的帳:紅沖上月借原材料37000,貸應付賬款37000,藍字:借 原材料37018.97,應交稅費--進項稅6293.23,應付賬款43312.2,那我接下來怎么做啊,可以告訴我完整分錄么,謝謝
答: 材料計入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料


鄒老師 解答
2016-04-09 14:48
鄒老師 解答
2016-04-09 17:24