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浩
于2019-12-08 19:03 發布 ??949次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-12-08 19:11
您好,就是以后開票的時候把金額調整過來是嗎
浩 追問
2019-12-08 19:14
其他的正常開具,需要抵掉的金額還需要在發票上顯示出來,
2019-12-08 19:15
應該是折扣還是折讓,需要怎么做,之前都沒有開具過
文老師 解答
2019-12-08 19:20
那就最好是把以前的開一份紅字發票
2019-12-08 19:31
不能開紅字,對方要求在最后一個月份發票上減去,而且還要顯示出來
2019-12-08 19:51
您好,那就折扣方式顯示嗎
2019-12-08 19:58
銷售折扣是不是需要有折扣率
2019-12-08 19:59
還是可以只填寫一共總計金額就可以了,有沒有開具折扣的相關的課程可以學習
2019-12-08 20:01
可以直接用負數寫個折扣就金額
2019-12-08 20:31
好的,謝謝老師!
2019-12-08 20:33
不客氣,這是我們的職責所在
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老師好!請問之前給客戶開具的發票由于金額的差異,導致數據有誤,但是客戶那邊發票都已經抵扣了,所以打算年底統一在發票上給折掉,應該怎么操作呢?
答: 您好,就是以后開票的時候把金額調整過來是嗎
在開具發票折扣金額和現實折扣金額存在小數點的差異該怎么辦?
答: 你好 按含稅金額開沒有差異 您試試?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
差額征稅能開具專票嗎,開出來發票對方是按全額抵扣?
答: 你好,不能全額開專票的,你開了專票就不是差額納稅了,你可以差額的部分開專票,成本的那部分開普票差額納稅的
上個月應開16的票,這個月只能開13的票,客戶要把差額補給他,本月我總金額已降了3個點開發票,可對方說我還應該按原總金額開給他,他們抵扣的金額少了,我也不懂
討論
老師,開發支出的遞延所得稅可抵扣暫時性差異,不確認遞延資產,那么這個金額以后怎么處理呢?算了一個可抵扣差異,什么時候抵扣呢?
收到差額征稅發票是按發票金額抵扣還是抵扣聯金額抵扣?
異地建筑業,開具差額發票,之前預繳必須差額預繳嗎
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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浩 追問
2019-12-08 19:14
浩 追問
2019-12-08 19:15
文老師 解答
2019-12-08 19:20
浩 追問
2019-12-08 19:31
文老師 解答
2019-12-08 19:51
浩 追問
2019-12-08 19:58
浩 追問
2019-12-08 19:59
文老師 解答
2019-12-08 20:01
浩 追問
2019-12-08 20:31
文老師 解答
2019-12-08 20:33