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drysea
于2019-12-08 15:49 發布 ??1212次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-08 15:51
你好 是的 年度之前到票的話 才可以稅前扣除的。票到了把之前暫估的沖掉,按發票做賬就可以了。
drysea 追問
2019-12-08 15:52
分錄借其他應付款,貸銀存嗎?
答疑蘇老師 解答
2019-12-08 15:53
你好 沖掉之后 還是借 成本 貸 應付賬款 付款的時候再 借 應付賬款 貸 銀行存款
2019-12-08 15:54
發票到時,我們是付給供應商的貨款,這暫估到其他應付款是項目經理,這樣做可以嗎?
2019-12-08 15:56
你好 是項目經理代供應商收款嗎?
2019-12-08 16:02
我本來是要付給供應商的,被之前會計全部暫估給項目經理了。
2019-12-08 16:03
而且暫估成本已結轉
2019-12-08 16:09
你好 這樣也是可以的 ,只要你賬做正確就可以。
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2019年12月的成本沒有收到發票,掛在其他應付款里,發票開2020年1月份的可以嗎
答: 您好,成本的貨物入庫了嘛
書店月底結算銷售成本,因為書是法人個人買的,且沒有發票,賬上做了其他應付款,那月末結轉時怎么操作呢?
答: 您好,沒有發票的話可以計入銷售成本,只是不能稅前扣除。 借:主營業務成本 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問之前掛了其他應付款的這個往來以后要拿成本回來沖嗎
答: 你好;? ? ? ? 是的。 如果是支付的備用金 就得 有發票來沖的??
是其他應付款吧?他們公司應該付給公司的款,可以看做是他借公司的款付的那些成本款?
討論
老師,一次付3個月的租金,當月的記到成本里,剩下的兩個月為什么是其他應付款呢?
老師 我得收入是424787.13 成本是194344.3 毛利是230442.83 那我賬上其他應付款是42萬多 是老板投訴了42萬多 收入還是42萬多 公司沒賺錢那?
法人名下的酒店每月都給房產公司打款 款項做在其他應付款里 沒有進成本 合理嗎?
老師掛靠我們的項目經理開了四十萬的水泥普票分三張,沒有對公轉賬,我可以直接入賬嗎借成本貸其他應付款
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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drysea 追問
2019-12-08 15:52
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2019-12-08 15:53
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2019-12-08 16:02
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