
我收到一張房租的普通發(fā)票,我看前任之前做的全部是借管理費用,房租,貸其他應付款,法人個人,因為我們沒幾個人,進出只有法人一個人,錢也是都從對公轉到法人個人,那是不是意思就是所以報銷給他房租,油費,餐費,都是做其他應付款,他個人?那工資呢。。前前任做的是現(xiàn)金,前任又做的是其他應付款法人。。有點搞不清了
答: 你好 辦公用房租記管理費用 法人報銷的沒付款記在其他應付款科目 工資沒發(fā)就直接掛賬 老板代付的也記在其他應付款
新成立的公司,出去的管理費用有普通發(fā)票,但賬戶沒有錢,一直沒報銷,是不是要掛到其他應付款?等到6月企業(yè)申報的時候要怎么處理?已經跨年了
答: 同學,你好,掛到其他應付款沒事的,后面公司有錢再還給這個人就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下。可以嗎?
你好2019年的分錄,借,管理費用500貸,其他應付款——預提費用5002020年8月,紅沖2019年的分錄借,管理費用-500貸,其他應付款——預提費用-500可以嗎?

