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悄悄走過去
于2019-12-06 20:44 發布 ??994次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-06 20:46
你好 填寫錯的要去大廳更正申報
悄悄走過去 追問
2019-12-06 20:50
11月份申報的時候更正了也要去稅局改10月份的嗎?
玲老師 解答
2019-12-06 21:50
你好 10月向稅局申報的申報表要是有錯最好是去更正 。
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
你好,我在9月份申報增值稅有留底稅額,然后10月份申報增值稅的時候錯把上月的留底稅額填在了附表二的25欄,然后在11月份我把25欄期初已認證相符但未申報抵扣的那一項刪除了,還要去稅局更正申報10月份的增值稅嗎?
答: 你好 填寫錯的要去大廳更正申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我上個月有留抵稅額,次月在申報增值稅的時候,增值稅申報表里需要填寫我的留底稅額么?
答: 你好,不需要的,系統自動帶出
增值稅留底抵欠稅,附加稅如何申報
討論
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發現增值稅申報留底稅額轉入了應免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
我們申請免抵退之前是不是需要先申報增值稅申報報,先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報報存在應交的增值稅,需要怎么處理
這個月增值稅抵扣完了還有留底,是不是水利基金和印花稅還要計提申報?增值稅零申報?
老師請教個問題 增值稅申報表主表 20行 有期末留底稅額 但是期末未交稅額32行有數據 欠繳稅額行33行有數據 32 33行數據是一樣的 那這行的數據是怎么產生的呢
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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悄悄走過去 追問
2019-12-06 20:50
玲老師 解答
2019-12-06 21:50