老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

購買金稅盤及全額抵扣怎么做分錄
答: 你好 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用200 貸:銀行存款/現金200抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用????280 貸:銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
金稅盤全額抵扣怎樣做分錄
答: 你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤280全額抵扣怎么做分錄
答: 您好,參考分錄,借應交稅費~應交增值稅(減免稅款)280貸銀行存款280。


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2019-12-06 18:47
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