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Queen 0056
于2019-12-06 17:20 發布 ??1997次瀏覽
糖果老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
2019-12-06 17:21
按照差額計稅的行業才填的,像旅游業啊建筑業啊等等。
Queen 0056 追問
2019-12-06 17:22
我們公司就是差額納稅,做的是人力資源
糖果老師 解答
2019-12-06 18:03
差額計稅的話就填一下差額前的數據扣除金額, 會自動顯示差額后的數據和自動帶到申報表主表。
2019-12-06 20:28
差額前的數根據啥填的
2019-12-06 20:50
從用工單位收取的全部價款
2019-12-06 20:57
老師好方便舉個例子更清楚理解一下嘛,我想知道根發票匯總表的數據有關?
2019-12-06 21:00
北京利通勞務派遣公司(一般納稅人)與金源工程公司簽訂勞務派遣協議,為金源工程公司提供勞務派遣服務。利通勞務派遣公司代金源工程公司給勞務派遣員工支付工資,并繳納社會保險和住房公積金。2016年5月份,利通勞務派遣公司共取得勞務派遣收入53.55萬元,并全額開具增值稅普通發票。其中,代用金源工程公司支付給勞務派遣員工的工資23.1萬元、為其辦理社會保險18.9萬元及繳納住房公積金10.5萬元。利通勞務派遣公司本月購進一批辦公家具,并取得增值稅專用發票,注明銷售額3萬元,稅額0.51萬元。且本月已經認證相符。(二)若利通勞務派遣公司選擇差額納稅,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅,不含稅銷售額(53.55-23.1-18.9-10.5)÷(1+5%)=1萬元,應納稅額=1×5%=0.05萬元。具體填表方法如下:1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,利通勞務派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項業務均填列在第5欄。①將差額扣除之前的本期服務、不動產和無形資產價稅合計額535500填入“本期服務不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”。②第2列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期初余額”應為“0”。③將本期產生的可以差額扣除的525000填入“本期發生額”,“本期應扣除金額”應為2、3列的合計額525000。④“本期實際扣除金額”應為525000。本列≤第4列且本列≤第1列。⑤第6列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期末余額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期期末結存的金額。本列=第4列-第5列=0。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》①將開具發票的(差額扣除前)不含稅銷售額510000及稅額25500分別填入9b欄“開具其他發票”項下的3、4列。②9b欄第9列“合計”“銷售額”應為510000,9b欄第10列“合計”“銷項(應納)稅額”為25500,9b欄“合計”“價稅合計”為535500。③第9b欄12列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”應為可差額扣除的525000(按《增值稅納稅申報表附列資料(三)》第5列對應第5欄數據填寫)。第9b欄次13、14列差額扣除后的含稅銷售額和應納稅額分別為10000、500。3.由于選擇按照5%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發票對應進項稅額5100元不得抵扣,不用填入增值稅納稅申報表中。4.將差額扣除前的不含稅銷售額510000填入《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第5欄“一般項目”“本月數”,21欄、24欄、32欄、34欄“一般項目”“本月數”均填列“500”。
2019-12-06 21:41
進項5100不得抵扣是因為開的普票是嗎?銷項稅額是500元,假如開給金源的是專票的話,是不是可以抵扣進項了
2019-12-06 21:48
不是的,選擇差額計稅就不能再抵扣進項了
2019-12-06 21:49
好的謝謝老師耐心解答!
2019-12-06 22:39
嗯嗯不客氣的。滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
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答: 要收工填主表,附表四數據不能帶到主表
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答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅申報表附表二增加了旅客運輸服務的進項抵扣金額?為什么主表12行不體現這個金額?
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Queen 0056 追問
2019-12-06 17:22
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2019-12-06 18:03
Queen 0056 追問
2019-12-06 20:28
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2019-12-06 22:39