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孟孟
于2019-12-06 16:45 發布 ??2338次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-12-06 16:48
你好,收借:銀行存款 貸:其他應付款付借:其他應付款 貸:銀行存款
孟孟 追問
2019-12-06 16:52
老師,我們收款后又給客戶開發票了,是不是就是:借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費,其他應付款呢?
小云老師 解答
2019-12-06 16:59
對,開了票就要做其他業務收入,不做其他應付款了,你給房東則計其他業務成本
2019-12-06 17:03
收錢時做1,借:銀行存款,貸:其他業務收入,應交稅費。付錢時2,借:其他業務成本,貸銀行存款。那老師多收了客戶3個月租金,該咋么做呢?
2019-12-06 17:46
你多收的后續也是要給到房東的,按實際收付做就行了,你開票也是按實際金額開的嘛
2019-12-06 17:54
那就是下次再給房東付房租時,就只做一筆,借其他業務成本,貸銀行存款嗎?
2019-12-06 17:55
是的,就這樣做的
2019-12-06 18:15
好的,謝謝您
2019-12-06 18:16
不客氣,滿意請五星好評,謝謝
2019-12-06 18:17
老師,借其他業務成本,貸其他應付款,然后下次付房租時,借其他應付款,貸,銀行存款,是不是也可以這樣做?
2019-12-06 19:48
是的,也可以的。
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小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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2019-12-06 16:52
小云老師 解答
2019-12-06 16:59
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2019-12-06 17:03
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