
老師,請問商品已經銷售,但是采購發票未收到,暫估入賬,結轉了成本,但下月收到發票實際的成本高于暫估入賬的成本,需要怎樣處理?
答: 紅沖暫估的成本分錄 ,按發票金額記成本
老師,銷售發票先開,采購物資已發給客戶,但是采購發票未到。按暫估入賬,也可以結轉成本嗎?
答: 同學 你好 銷售發票先開 采購物資已發給客戶 但是采購發票未到 按暫估入賬 可以結轉成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當期進項發票未收到,確認收入時,結轉成本,暫估采購用的是估價。過了兩個月收到發票,發票價高于之前的暫估價。現在沖之前的暫估采購分錄,可以沖結轉成本分錄嗎?發票價和暫估價的差額怎么處理?
答: 您好,可以的,發票和暫估價的差額,借:相關成本科目,負數或者正數,貸:庫存商品,負數或者正數。


王白石 追問
2019-12-06 15:18
玲老師 解答
2019-12-06 15:19
玲老師 解答
2019-12-06 15:26