
郭老師,請問您,采購單價核算時是保留兩位小數(shù),而開過來的進貨發(fā)票,上面單價是有好多位小數(shù),這樣一來,因為采購入庫是按發(fā)票來的,實際出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我是按兩位小數(shù)的單價*銷售數(shù)量,到最后,都銷售完,這批商品采購入庫金額與結(jié)轉(zhuǎn)成本金額有一點尾差,這個怎么處理呢?@郭老師(請郭老師答疑)
答: 你好! 尾差可以調(diào)整記入主營業(yè)務(wù)成本科目
現(xiàn)在是,我們公司會計,到現(xiàn)在工程都要做完了,工地工人的工資沒有包上去,會計也沒有分開來核算成本現(xiàn)在已經(jīng)2020年4月份了,去年12月份,開了一次100萬的發(fā)票給對方公司他應(yīng)該怎樣去確認工程的收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好! 可以根據(jù)開的發(fā)票確認收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
郭老師,請問您,采購單價核算時是保留兩位小數(shù),而開過來的進貨發(fā)票,上面單價是有好多位小數(shù),這樣一來,因為采購入庫是按發(fā)票來的,實際出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我是按兩位小數(shù)的單價*銷售數(shù)量,到最后,都銷售完,這批商品采購入庫金額與結(jié)轉(zhuǎn)成本金額有一點尾差,這個怎么處理呢?@郭老師(找郭老師答疑)
答: 最后一批把剩余的都結(jié)轉(zhuǎn)出去


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2019-12-06 15:41
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