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鐘靈毓秀
于2019-12-06 13:51 發布 ??2422次瀏覽
俞老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-12-06 13:52
直接做業務招待費就好了!
鐘靈毓秀 追問
2019-12-06 14:04
例如進價是80元,市場價是100元的商品,會計分錄是借:管理費用-招待費 113 貸:主營業務收入 100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 13 結轉成本,借:主營業務成本 80 貸:庫存商品 80這樣做對嗎
俞老師 解答
2019-12-06 15:50
你會計上不確認收入的!
2019-12-06 15:52
不確認收入那報稅的時候這個銷項稅是填列在未開票收入的稅額里嗎
2019-12-06 15:59
是的,你的理解是正確的
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俞老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
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鐘靈毓秀 追問
2019-12-06 14:04
俞老師 解答
2019-12-06 15:50
鐘靈毓秀 追問
2019-12-06 15:52
俞老師 解答
2019-12-06 15:59