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可愛多
于2019-12-06 13:18 發布 ??2363次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-12-06 13:20
您要問的是業務招待費,在匯算清繳時,允許稅前扣除的限額吧?
可愛多 追問
2019-12-06 13:23
我這個已經超出限額2.5萬了,請問我超出限額的這部分要如何交稅?
張艷老師 解答
2019-12-06 13:27
8-2.5=2.5萬的部分是要并入應納稅所得額,補繳企業所得稅的。
2019-12-06 13:36
如果我業務招待費發生額是2萬呢?我要補交企業所得稅嗎?
2019-12-06 13:38
如果我業務招待費發生額是2萬呢?---扣除限額為2*60%=1.2萬,超過部分仍然要補繳企業所得稅。只要有業務招待費發生,就會涉及補繳企業所得稅的情況。
2019-12-06 13:41
補交企業所得稅稅率是按總的凈利潤算在一起的嗎?
2019-12-06 13:42
是的,是這樣理解的。
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一般納稅人主營業務收入500萬,業務招待費發生了5萬,匯算清繳的時候企業所得稅怎么交?
答: 您要問的是業務招待費,在匯算清繳時,允許稅前扣除的限額吧?
企業所得稅匯算清繳,本年沒營業收入,那業務招待費和業務宣傳費都怎么填,
答: 你好 實際發生額直接填,本年稅收金額 0
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,業務招待費,所得稅匯算清繳的時候,可以列支多少
答: 您好 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 這兩個算出來 哪個低 按哪個扣除
企業所得稅匯算清繳業務招待費怎么調?
討論
老師一般納稅人企業,主營系統集成業務,員工報銷買煙發票,計入招待費,匯算清繳時會不會要求 扣繳個稅呢
老師,企業所得稅匯算清繳里面的招待費是不是按著主營業務收入和其它業務收入的合計數的千分之五計算
老師 企業所得稅匯算清繳業務招待費按發生額的60%,不超過當年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
某企業2017年主營業務收入總額2000000元,營業外收入20000,主營業務成本1600000,稅金及附加3500,銷售費用6000,管理費用168000,其中業務招待費支出6000,社保費36000,管理人員工資帳載金額120000,稅收金額110000元,財務費用1000,本年預繳所得稅0元,計算2017年企業所得稅匯算清繳時應繳納所得稅款
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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可愛多 追問
2019-12-06 13:23
張艷老師 解答
2019-12-06 13:27
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2019-12-06 13:36
張艷老師 解答
2019-12-06 13:38
可愛多 追問
2019-12-06 13:41
張艷老師 解答
2019-12-06 13:42