
老師,你好,請教一個問題,就是我們最近接到稽查局給我們電話,說2017年收到了30萬的虛開發票,要我們去做所得稅納稅調整,想問一下,我是要填所得稅納稅調整一張表,還是要改2017年的納稅調整表,主表,彌補專損表,但是稅款是多少,我不知道啊,不是說還有滯納金嗎,如果是我自己改的主表話的,我是算不出來的,想問下怎么弄呢
答: 您好,這種情況有的稅局是直接有一個處罰在電子稅局出現,點進去所得稅和滯納金一起交的。如果沒有,得帶上公章去窗口填報,每個稅局有些差異。
老師,你好,請教一個問題,就是我們最近接到稽查局給我們電話,說2017年收到了30萬的虛開發票,要我們去稅局做所得稅納稅調整,想問一下,我是要填所得稅納稅調整一張表,還是要改2017年的納稅調整表,主表,彌補專損表,但是稅款是多少,我不知道啊,不是說還有滯納金嗎,如果是我自己改的主表話的,我是算不出來的,想問下怎么弄呢
答: 您好,不需要調整以前年度,只需要調整今年的增值稅申報就行了,將30萬含有的進項稅額進行轉出,同時利潤增加30萬就可以了 一個是增值稅申報,轉出額增加4.36萬元 一個是季度所得稅申報,調減成本30-4.36=25.64萬元
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,那虛開發票的企業多嗎,如果查到只是做納稅調整就沒事,就怕做牢哦
答: 你好,按稅局的規定補稅一般就沒事了,也不至于坐牢


Dream 追問
2019-12-06 09:30
董老師 解答
2019-12-06 09:37