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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-05 16:28

您好
您暫估的時候分錄怎么寫的

小倩 追問

2019-12-05 16:41

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,也結(jié)對應(yīng)成本了

bamboo老師 解答

2019-12-05 16:45

那您沖銷然后根據(jù)發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄 不減少庫存 一紅一藍(lán)

小倩 追問

2019-12-05 16:46

但是老板為什么總說有進(jìn)項(xiàng)票,有暫估入庫,就得把庫存減少了呢,我也一直在納悶這個問題

bamboo老師 解答

2019-12-05 16:47

老板是會計(jì)專業(yè)的么

小倩 追問

2019-12-05 16:49

老板不是,估計(jì)是聽別人說的

bamboo老師 解答

2019-12-05 17:11

那不能聽別人說就認(rèn)為是對的呀

小倩 追問

2019-12-05 17:11

老師,是這樣的,暫估的品項(xiàng)和實(shí)際來票品項(xiàng)對應(yīng)不上,來了100多萬的進(jìn)項(xiàng),而暫估只有60萬左右,我只能按原來分錄把暫估沖了,然后在正常按借庫存商品重新入賬吧?這樣的話原來的庫存也不會減少呀

bamboo老師 解答

2019-12-05 17:12

對的 這樣的話 只會多40多萬的庫存商品

小倩 追問

2019-12-05 17:38

老師,沖暫估的時候不沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?別人跟我說沖暫估跟成本沒有關(guān)系,只是減少暫估,然后按正常發(fā)票做賬,按當(dāng)月銷售再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?蒙圈了

bamboo老師 解答

2019-12-05 17:52

您暫時時候分錄怎么寫的  結(jié)轉(zhuǎn)了多少成本

小倩 追問

2019-12-05 17:57

暫估是就是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款,成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存,幾個科目金額都是一樣的,別人說,讓我不沖銷成本,因?yàn)閬磉M(jìn)項(xiàng)票了,如果不來,要沖,然后再根據(jù)當(dāng)月銷售結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本,可是我想,是不是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,暫估時沒有沖,月底雖然按銷售轉(zhuǎn)成本,但這里也包含進(jìn)項(xiàng)票里的品項(xiàng)銷售出去的呀,老師,您幫我解明白了呀,感謝

bamboo老師 解答

2019-12-05 18:04

那您結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本是根據(jù)銷售收入對應(yīng)的么 確實(shí)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)那么多么

小倩 追問

2019-12-05 18:08

老師,銷售收入對應(yīng)的成本跟庫存基本對不上,這個我能解決,跟您確認(rèn)的是沖暫估,有進(jìn)項(xiàng)票的話直接沖應(yīng)付賬款暫估款,不用做沖主營業(yè)務(wù)成本的分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-05 18:09

我知道您的意思 如果您對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù)發(fā)生的成本沒差異 沖暫估的時候是不需要沖銷主營業(yè)務(wù)成本的

小倩 追問

2019-12-05 18:16

老師,能這樣理解嗎?就是沖暫估的時候,如果來的發(fā)票和我做暫估時的金額是一樣一樣的,就不需要再沖主營業(yè)務(wù)成本,如果來的發(fā)票與暫估時金額有差異,多結(jié)轉(zhuǎn)沖,少結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)?

bamboo老師 解答

2019-12-05 18:31

對的 可以這樣理解 我一般這樣寫分錄
借;庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
如果暫估跟收到發(fā)票金額一致
借:應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
如果暫估金額小于發(fā)票金額
借:應(yīng)付賬款-暫估
庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
如果暫估金額大于發(fā)票金額
借:應(yīng)付賬款-暫估
庫存商品 借方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
這樣您能理解么?

小倩 追問

2019-12-05 18:47

老師,太感謝了,您寫的太詳細(xì)了,從您的分錄我看到了,庫存商品確實(shí)減少了,因?yàn)槲也皇前疵繌堖M(jìn)項(xiàng)票做庫存商品,而是按差額做的庫存商品,比如來發(fā)票100萬,暫估款60萬,差額40是增加的庫存商品,而不是按我原來的想法,按原來分錄做沖紅暫估,再按進(jìn)項(xiàng)票全部做借庫存商品,我這做法就是增加了庫存

bamboo老師 解答

2019-12-05 18:54

那您按照我上面的思路寫暫估 沖暫估

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 您暫估的時候分錄怎么寫的
2019-12-05 16:28:50
如果是小規(guī)模納稅人的話,是按含稅金額計(jì)量庫存商品的。如果是一般納稅人的話,是按不含稅金額計(jì)量的。
2019-08-26 12:21:39
你好 能重述一下嗎,沒明白你的意思 咱買的車子?最終別人開票,是什么意思
2020-03-28 16:17:00
您好,主要出在銷售價格比進(jìn)貨價高的原因,這是正常的。以后不進(jìn)貨,再銷售的話,就要交增值稅了。
2018-09-04 20:35:45
是有到貨沒有到發(fā)票嗎?暫估入庫
2020-02-24 14:24:26
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