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小榆
于2019-12-05 15:25 發布 ??938次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-12-05 15:26
你好,你沒認證的話退回去做個反分錄,等對方開正確的給你再正常入賬
小榆 追問
2019-12-05 15:30
那之前做的不是沒有附件?
小云老師 解答
2019-12-05 15:38
是的,你退回去了也沖紅了啊
2019-12-05 16:52
沖紅不是這個月嗎?
2019-12-05 17:22
是啊,所以你糾結的點還是沒有附件?沒有關系,就是這樣做的
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請問供應商開了發票是上個月的,我已經入賬了,還沒有抵扣,但是這個月她們發現公司名錯了,要退發票重新開票,那要怎么處理???
答: 你好,你沒認證的話退回去做個反分錄,等對方開正確的給你再正常入賬
供應商開的發票沒有單位,發票可以抵扣嗎?
答: 同學你好 是專票嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到供應商專票,已抵扣,但是發票上蓋了三個章,還沒有一個清楚的,能做賬嗎?
答: 你好 可以的 能看清楚的章就可以
供應商開過來的發票被我們這邊遺失,怎么抵扣和做賬?
討論
您好,老師,請問上月供應商給開的發票有誤,我還沒有抵扣,請問我需要怎么處理?
供應商上個月給我開的發票,我當月沒有抵扣,賬務怎么處理
我公司銷售食品,后來客戶投訴質量問題,我們給客戶退一賠十,這個賠償供應商同意承擔,從貨款中直接抵扣,我們如何入賬呢?
公司銷售酒類,收到供貨商的返利,返的是商品酒,該怎么做賬?如果返回來的是錢,但錢在供應商的賬上,也就是錢不經過公司的賬戶,( 只是在供應商那里記錄有返利了多少錢),然后下次報單 拿貨的時候可以抵扣賬上的錢,這時候又該怎么?
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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小榆 追問
2019-12-05 15:30
小云老師 解答
2019-12-05 15:38
小榆 追問
2019-12-05 16:52
小云老師 解答
2019-12-05 17:22