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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-05 14:50

您好
收到發票的時候
借:其他應付款-利息
貸:其他應付款-某某單位
按月攤銷
借:財務費用
貸:其他應付款-利息
支付費用
借:其他應付款
貸:銀行存款

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相關問題討論
您好 收到發票的時候 借:其他應付款-利息 貸:其他應付款-某某單位 按月攤銷 借:財務費用 貸:其他應付款-利息 支付費用 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-12-05 14:50:32
可以根據銀行回單確認財務費用—利息支出
2018-10-08 15:22:22
你找銀行要發票啊,沒有只能納稅調增,做賬做借財務費用利息
2019-05-23 08:46:46
你好, 借款時,借:銀行存款 貸;其他應付款(一年期以內的借款) 支付利息,借:財務費用 貸:銀行存款 支付本金,借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-01-09 15:08:58
借銀行存款貸其他業務收入,應交稅費。
2019-12-04 11:49:03
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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