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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-04 23:03

同學您好,老師這邊注意到您的問題還沒有老師解答,提醒一下,您需要重新提問問題喔,老師們這邊看不到您具體想咨詢什么題目的。您提問的時候可以將您的完整題目帶上,因為老師們擅長的領域不太一樣,以便有相關專業領域的老師為您解答的。

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同學您好,老師這邊注意到您的問題還沒有老師解答,提醒一下,您需要重新提問問題喔,老師們這邊看不到您具體想咨詢什么題目的。您提問的時候可以將您的完整題目帶上,因為老師們擅長的領域不太一樣,以便有相關專業領域的老師為您解答的。
2019-12-04 23:03:34
D:所得稅費用為247.5萬元 ; 正確答案是ABD ; 我覺得A項答案表述不正確,不是“應交所得稅”,是“當期所得稅”就對了。因為所得稅費用=當期所得稅 遞延所得稅 老師覺得我說的對嗎???
2016-05-09 15:18:04
(1)當期應交所得稅=應納稅所得額*25%=2000*25%=500萬元 (2)遞延所得稅=(遞延所得稅負債期末余額-期初余額)-(遞延所得稅資產期末余額-期初余額)=(300-100)-(300-200)=200-100=100萬元 (3)所得稅費用=當期應交所得稅 遞延所得稅=500 100=600萬元 (4)借:所得稅費用 600 遞延所得稅資產 100 貸:應交稅費——應交企業所得稅 500 遞延所得稅負債 200
2023-11-21 19:36:31
你好,需要計算做好了發給你
2020-06-09 15:22:23
你這里問的是遞延所得稅的收益,這個會計利潤不用直接算,你的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債就可以。
2021-07-01 12:30:34
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