
進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證申報(bào)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如何處理
答: 你好,你的意思是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,問這個(gè)大的金額怎么辦是嗎?
這月認(rèn)證了50萬的稅款 實(shí)際只需要40完的進(jìn)項(xiàng)稅 是不是申報(bào)的時(shí)候會(huì)全部抵扣
答: 你好,是的,會(huì)全部抵扣,沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)認(rèn)證了,但是沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么申報(bào)
答: 按規(guī)定只有輔導(dǎo)期一般納稅人是先認(rèn)證待比對相符后才能抵扣,正式一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣,否則過期不能再抵. 給你支一招,前提是上月必須是零負(fù)申報(bào),也就是說上月應(yīng)無應(yīng)納稅款,然后本月先不要申報(bào),然后去找國稅局的有關(guān)人員修改上月的申報(bào)數(shù)據(jù),將未抵扣的稅補(bǔ)記抵扣就可以了.如上月有應(yīng)納稅的就沒法修改了哈.祝你好運(yùn).
你好,我本期進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證超了 ,為了控制稅負(fù),可以把一些放在本期認(rèn)證相符但未申報(bào)未抵扣里面嗎?
你好,請問我勾選認(rèn)證了7月份的進(jìn)項(xiàng)稅,那么我8月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣嗎
3月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),4月申報(bào)不抵扣,留于下次抵,要填在申報(bào)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額哪項(xiàng)里?


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2019-12-04 15:37
鄒老師 解答
2019-12-04 15:38
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2019-12-04 15:39
鄒老師 解答
2019-12-04 15:42