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答疑佘老師
于2019-12-04 11:07 發布 ??1643次瀏覽
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-12-04 11:14
您好!是填寫兩個月的銷售金額。
答疑佘老師 追問
2019-12-04 11:24
那增值稅納稅申報表免低退稅那一欄我上一個月已填了10月份出口數據了。那報11月份的增值稅這欄單獨填寫11月份出口數據嗎?
小妍老師 解答
2019-12-04 11:27
您好!是的,報11月份的增值稅這欄單獨填寫11月份出口數據,這樣增值稅報表10、11月份的出口銷售合計等于本月申報的出口退稅出口銷售累加金額就可以了。
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當期沒有申報出口退稅,但增值稅申報表里有出口銷售,出口退稅零申報的時候,納稅表出口銷售累加需要填哪個數字
答: 你好,當期開具發票的出口銷售額
舉一個例子:本月出口5萬。但本月不辦理出口退稅。納稅申報表中反應出口銷售額5萬。下個月辦理出口退稅。出口退稅申報系統如何填寫出口銷售額?
答: 你好,銷售額就填寫本月的五萬這個數字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,出口退稅的申報中,記銷售日期填寫錯誤,都填到次月或下下月,有什么影響呢?
答: 你好,這個不妨礙退稅的
你好,老師。請問一下,跨境電商自己沒有報關,都是有亞馬遜平臺出口的。這種情況電商怎么申報納稅呢?是按出口銷售還是申報內銷如果跨境電商自己沒有報關,而是由亞馬遜平臺出口,那么電商應該按照出口銷售來申報納稅。按出口銷售申報,也要申報出口退稅嗎。因為是電商小規模是的,按照出口銷售申報,也要申報出口退稅。電商小規模納稅人可以申請出口退稅,但是需要滿足一定的條件,比如有出口發票、出口報關單等。沒有申請出口發票也沒有出口報關單,都是通過平臺銷售,沒有自己報關
討論
增值稅納稅申報表里面左邊免抵退辦法出口銷售額和免稅銷售額我該填哪個,我們公司出口戶外用品出口退稅
老師,您好!出口退稅申報與納稅表2出現差異應該怎么做
本期有出口銷售額,沒有申報退稅,那么出口退稅明細申報錄入的數據是申報退稅的數據還是出口的數據?
出口退稅申報系統里納稅表出口銷售累加額可以填負數是嗎?老師
小妍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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答疑佘老師 追問
2019-12-04 11:24
小妍老師 解答
2019-12-04 11:27