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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-04 10:13

你好  可以用入庫單以及對送貨單來暫估 付款了的話 還有付款單一起

A~FL 追問

2019-12-04 10:16

只能暫估嗎?能出雙方簽字對賬清單,不能直接掛賬嗎?做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

meizi老師 解答

2019-12-04 10:23

你好 可以掛賬  只是后期到底能取得發(fā)票嗎?如果不能就直接做賬了    直接做成本結(jié)轉(zhuǎn)

A~FL 追問

2019-12-04 10:40

別人要錢,我們就必須喊他開具發(fā)票,但是不用擔(dān)心,取不到發(fā)票的是事,我這個(gè)的銷售是800多萬,結(jié)果購進(jìn)才200多萬,就是因?yàn)閯e人沒有給我開具發(fā)票,因?yàn)橛泻芏噘忂M(jìn)數(shù)據(jù)未取得發(fā)票,我不知道能不能掛賬,能不能就這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本!

meizi老師 解答

2019-12-04 10:47

你好 可以的   你實(shí)際有庫存的購進(jìn)業(yè)務(wù)的 。 你如果能確定對方會開票給你 你就暫估入庫 先掛著。 后期開票你在調(diào)整成本金額。 如果有差異的話; 如果不會開給你 就直接掛著計(jì)入 借庫存商品貸銀行存款  到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算調(diào)整就行了

A~FL 追問

2019-12-04 11:17

你好,怎么幫忙這哈詳細(xì)的賬務(wù)處理啊

meizi老師 解答

2019-12-04 11:20

后期會開票的話 你按這個(gè)來做   借庫存商品=暫估入庫貸銀行存款或者應(yīng)付賬款  收到發(fā)票  借庫存商品=暫估入庫負(fù)數(shù)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)    然后按發(fā)票來做  借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款  銷售做:借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸注業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

A~FL 追問

2019-12-04 11:26

發(fā)票如果拖很長時(shí)間的話,跨月份了,結(jié)轉(zhuǎn)成本會不會受影響啊!

meizi老師 解答

2019-12-04 11:31

你好 匯算之前必須要收到  不然無法稅前扣除  會調(diào)整

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相關(guān)問題討論
是要將上月的暫估分錄紅沖后,然后按照實(shí)際取得的發(fā)票重新編制分錄的。
2018-08-17 11:27:58
你好 可以用入庫單以及對送貨單來暫估 付款了的話 還有付款單一起
2019-12-04 10:13:37
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-30 16:01:27
對方折扣沒有紅沖嗎?。。。。。。
2015-11-04 19:37:47
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