
上個(gè)月暫估的原材料,這個(gè)月發(fā)票開回來了!如果充暫估實(shí)際發(fā)票入賬
答: 是要將上月的暫估分錄紅沖后,然后按照實(shí)際取得的發(fā)票重新編制分錄的。
8到10月購進(jìn)了好多原材料,沒有發(fā)票入賬,可以先用些什么資料掛賬!
答: 你好 可以用入庫單以及對送貨單來暫估 付款了的話 還有付款單一起
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:如果20年5月收到原材料發(fā)票,這里面包含19年我暫估入庫的,還有20年1-4月入庫的,請問怎么入賬,我是要做一筆沖19年的,然后重做一筆入庫嗎?
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤


A~FL 追問
2019-12-04 10:16
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2019-12-04 10:23
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