老師,我想問下,我11月份的出口發(fā)票開錯金額了,我12月才發(fā)現(xiàn),但是這張發(fā)票我還沒報出口免抵退,那我十二月開負數(shù)發(fā)票然后開正確的發(fā)票,等我下個月報12月的出口退稅時這張跟12月的出口發(fā)票一樣的操作退稅么?
旺仔牛奶糖
于2019-12-03 17:37 發(fā)布 ??1216次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-12-03 17:43
你好12月先開紅字發(fā)票再開正確的就可以
相關問題討論

你好12月先開紅字發(fā)票再開正確的就可以
2019-12-03 17:43:58

如果出口發(fā)票開錯了,開成了帶稅率的發(fā)票,需要進行紅沖并重新開具正確的發(fā)票。以下是出口退稅申報的步驟和可能的影響:
1.紅沖發(fā)票并重新開具正確的發(fā)票
在開具月銷售發(fā)票時,如果發(fā)現(xiàn)開錯的話,可以選擇申請沖紅重新開。具體操作步驟如下:
(1)登錄增值稅稅務網上填報功能,再選擇“沖紅開具申請”功能,根據(jù)提示將發(fā)票代碼及號碼填寫完整,點擊“提交”按鈕。
(2)根據(jù)提示,選擇“沖紅”的原因,點擊“提交”按鈕。
(3)根據(jù)提示,確認沖紅細節(jié),點擊“提交”按鈕。
(4)根據(jù)提示,輸入相應的稅務機關憑證以及收款人賬號信息,點擊“提交”按鈕。
(5)申請完畢,稅務機關審核通過之后,可以將新的發(fā)票代碼及號碼重新開具發(fā)票。
1.出口退稅申報
在出口企業(yè)向主管退稅的稅務機關申報要求退還出口產品已納稅款時,需要如實填報出口產品退稅申請表,并附送有關資料。這些資料包括出口貨物報關單、出口發(fā)票、代理出口產品證明等。
1.影響
如果發(fā)票開錯并進行了紅沖處理,可能會對出口退稅申報產生影響。具體來說,可能會導致申報金額不一致或被視為異常申報。因此,在進行出口退稅申報時,需要特別注意發(fā)票的正確性和一致性。
另外,如果紅沖處理不當,還可能會導致稅務風險和罰款等不良后果。因此,建議在處理出口發(fā)票時仔細核對信息并遵循相關法規(guī)和規(guī)定。
2023-11-14 08:44:02

作廢后重新開具,與報關單保持一致
2018-05-26 18:43:20

你好,后面加上0001,具體看下稅局要求,每個地區(qū)有差異
2022-12-30 15:42:38

直接按正確的發(fā)票進行申報免抵退
2017-06-14 09:33:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
旺仔牛奶糖 追問
2019-12-03 17:45
暖暖老師 解答
2019-12-03 17:51
旺仔牛奶糖 追問
2019-12-03 17:51
暖暖老師 解答
2019-12-03 17:52
旺仔牛奶糖 追問
2019-12-03 17:52
旺仔牛奶糖 追問
2019-12-03 17:54
暖暖老師 解答
2019-12-03 18:04
旺仔牛奶糖 追問
2019-12-03 18:07
暖暖老師 解答
2019-12-03 18:13