
老師,我們公司上個月做成本核算的時候,領用出庫的半成品成本,在分攤良品的生產成本和廢品的生產成本之間分錯了,多分了10萬給廢品損失,在這個月要做調整,賬務處理我們是直接生產成本-自制半成品正數10萬 生產成本–廢品損失負數10萬。我們在本月做結轉半成品成本的時候,生產成本的余額剛好是這個10萬,要怎么反應這個10萬在成本核算表上才能讓生產成本余額為零?
答: 自制的半成品是有借方余額 是的話完工入庫了嗎,入庫的你得結轉到庫存商品。
老師您好:請教,公司研發的半成品出售了,請問怎么進行賬務處理和結轉成本?
答: 同學你好 借銀行 貸其他業務收入 貸銷項 借其他業務成本 貸研發支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司既可生產也可搞貿易,生產的是管道,關于我們制造的產品合格的入產成品,但同時有些不合格的我們拿來再次破碎,然后加入一些新的原料又可以生產出合格的產品來,那么不合格品的成本如何賬務處理?謝謝老師
答: 你沒有入庫的話這個直接攤在產成品里面就可以了,借:生產成品-XX產品廢品損失 貸:生產成本-XX產品


媚媚 追問
2019-12-03 17:34
郭老師 解答
2019-12-03 17:53
媚媚 追問
2019-12-03 17:54
媚媚 追問
2019-12-03 17:59
媚媚 追問
2019-12-03 18:00
郭老師 解答
2019-12-03 18:02