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強健的小懶豬
于2019-12-03 16:20 發布 ??2456次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協會會員
2019-12-03 16:27
對的,企業所得稅是按照差額前的
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差額征收增值稅報表銷售額和所得稅報表收入數不一致是嗎
答: 對的,企業所得稅是按照差額前的
每個月申報增值稅。有個免稅銷售額,是指的免征增值稅。所得稅還是要征收的吧?
答: 是,所得稅還是要征收的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售圖書免征增值稅需要計入企業所得征收企業所得稅嗎
答: 免增值稅,沒有說免所得稅,那就需要要計入企業所得征收企業所得稅
季度申報增值稅不含稅銷售額是7萬,企業所得稅是按收入核定征收,所得稅怎么填報,是填收入總額欄,還是不征稅收入欄或免稅收入欄
討論
小規模,所得稅核定征收,B類申報表,增值稅減免額計入收入總額計算所得稅嗎?
增值稅報表收入是不含稅的,所得稅報表收入包括了轉入到營業外收入中的免征增值稅,所以增值稅報表和所得稅報表收入不應該一樣吧。
養殖企業減免的增值稅是否需要交企業所得稅 (養殖行業正常銷售業務是免征所得稅的) ? 稅務局要求增值稅稅額和銷售額分開開具, 減免增值稅額做政府補貼收入 然后計征企業所得稅
您好,核定征收企業,應納稅收入2768000.34,按照銷售收入10%繳納所得稅,應納稅所得額69200.01年報上利潤表利潤總額527315.04遠大于核定征收應納稅所得額,應該以報表上利潤總額527315.04計提所得稅嗎?
龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協會會員
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