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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-12-03 16:42

醫(yī)院的“衛(wèi)生材料”的會計分錄:
購進時:
借:庫存物資-衛(wèi)生材料
貸:銀行存款(應付賬款)
銷售時:
借:應收賬款
貸:醫(yī)療收入(門診、住院)
借:醫(yī)療支出
貸:庫存物資-衛(wèi)生材料
收到款項時:
借: 銀行存款
貸:應收賬款
老的事業(yè)單位會計制度,會有一個進銷差價作調節(jié)科目。現在一般都用新的會計制度

追問

2019-12-03 16:47

老師,是存貨零售價調低?比如說我之前購進時賣100,我現在調價成80賣出去,怎么做會計分錄?借:衛(wèi)生材料差價 貸:庫存物資    這樣做分錄對嗎?零售調高是不是相反的,還是紅字沖即可

venus老師 解答

2019-12-03 17:06

借:衛(wèi)生材料差價 貸:庫存物資 ,同學你是調低呀

追問

2019-12-03 17:15

那武老師,調高怎么做會計分錄?

venus老師 解答

2019-12-03 17:17

相反的會計分錄,同學

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借;在建工程 貸;原材料
2015-11-05 21:15:43
醫(yī)院的“衛(wèi)生材料”的會計分錄: 購進時: 借:庫存物資-衛(wèi)生材料 貸:銀行存款(應付賬款) 銷售時: 借:應收賬款 貸:醫(yī)療收入(門診、住院) 借:醫(yī)療支出 貸:庫存物資-衛(wèi)生材料 收到款項時: 借: 銀行存款 貸:應收賬款 老的事業(yè)單位會計制度,會有一個進銷差價作調節(jié)科目。現在一般都用新的會計制度
2019-12-03 16:42:51
帳務處理是其他業(yè)務收入,可以依據收款單作為附件,但是需要交納增值稅
2018-07-14 13:50:28
原材料 290000 貸:現金或銀行存款 290000 是專票要給稅算出來的
2015-11-16 15:23:40
您好,您把原材料全部出庫,再按入庫的成品計算庫存商品的重量,不存在負數的問題。
2016-10-05 15:40:18
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