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激情的花瓣
于2019-12-03 15:29 發布 ??1353次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-03 15:30
可以的,你是取得普票的話,增值稅就是按你銷項稅繳納的
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收到供應商開具的硬件13%的普票, 再開出去給客戶13%的相關硬件的專票,這樣是否可行,我需要多交多少稅
答: 可以的,你是取得普票的話,增值稅就是按你銷項稅繳納的
供應商應該在18年12月開出發票,后來沒開,只能19年1月開具,這樣的話能做暫估嗎?
答: 你好 可以的 可以暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問下,普票,供應商給我們開票貨物名稱是酒紅酒力士金,我開出得普票對應必須是一樣的嗎?可以寫酒力士金嗎?
答: 你好 是的商貿的話 應該是一致的
老師問您一下,供應商給我單位開具的窗簾普通發票,我單位能往外開具相應的窗簾普通發票嗎?
討論
您好,我是貿易公司,請問供應商進來發票后,我按他的商品編碼,但是不按他的商品名稱開具發票出去可以嗎,可以的話是怎么操作的呢,因為同行都有這個操作方式
供應商開具發票后沒有送貨,會計如何處理?
請問老師,在淘寶上買的東西,是淘寶作為供應商,還是開具發票的單位是供應商?
企業收到供應商開具的專票每月數量較大,走的對私打款,然后開具發票出項也很少,怎樣做可以做到節稅最大化
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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