不是一直在交涉嗎?交涉時(shí)沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學(xué),如果是內(nèi)賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報(bào)表你達(dá)到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報(bào)表 答
你好老師,領(lǐng)用的材料成本無法確定成本的時(shí)候怎么 問
您好,領(lǐng)用材料無法確定成本是因?yàn)閿?shù)量無法確定,還是因?yàn)閱畏轃o法確定? 完工入庫產(chǎn)品的成本要根據(jù)其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進(jìn)行確定,所以做賬的時(shí)候,這些賬目要細(xì)分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計(jì)提1.78,那匯算社保基數(shù)和 問
匯算社保基數(shù)和實(shí)付寫一樣的數(shù)字,可以 答

以前月份的費(fèi)用報(bào)銷單,有的專票當(dāng)普票做賬了,現(xiàn)在抵抗專票的話,這個(gè)賬務(wù)怎么做好呢?
答: 借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借進(jìn)項(xiàng)稅。
公司員工聚餐產(chǎn)生餐費(fèi)和KTV費(fèi)用,費(fèi)用報(bào)銷單怎么填寫,做賬計(jì)入哪項(xiàng)費(fèi)用
答: 你好,可以是報(bào)銷聚餐,唱歌費(fèi)用 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想先問下,我們公司之前沒有財(cái)務(wù),憑證那些都沒做,我現(xiàn)在接手應(yīng)該從哪里開始?做賬怎么做呢?初始金額怎么確認(rèn)呢?我目前在整理19年所有的費(fèi)用報(bào)銷單和公司的收支情況,發(fā)現(xiàn)公司的報(bào)銷單很多也已經(jīng)遺失了。
答: 你要按照發(fā)票和現(xiàn)有的其他單據(jù)來做賬的哦


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2019-12-03 15:31
宇飛老師 解答
2019-12-03 15:32
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