APP下載
憤怒的裙子
于2019-12-03 14:38 發布 ??2816次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-03 15:13
月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
那這加計抵減發生額和本期調減額如何做分錄呢
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
老師 按圖一的發生額,圖二分錄錯了吧?
答: 你好 分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
爆破務服公司,發生了一筆紅外線報警沒備款14800元,怎樣做分錄
答: 你好 借;固定資產等科目 貸;銀行存款等科目
轉接的公司有期初余額和發生額怎么寫分錄
討論
產品生產過程中發生的產品損失怎么做分錄?
請問老師,石材廠自己開采我石頭,在石頭開采完成前發生的料,工費,如何做分錄體現呢?開采完成后會再進行加工生產?
代賬公司做賬是做分錄還是一張發生額總表后附原始單據?
老師期初余額有100元,沒有發生過。現在賬上余額比銀行余額多了100,剛好是期初余額。請問下調賬怎樣做分錄?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)