老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅,賬務(wù) 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個(gè)金額有多少。 答
老師請教一下,個(gè)稅申報(bào)是,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅嗎? 問
當(dāng)月發(fā)放,次月申報(bào)個(gè)稅 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
商品入庫金額比采購金額多了2分,這2分怎么做賬 問
直接按采購金額入庫就行,為啥要多2分入庫呢? 答

我們公司今年九月給對方開的專票,我們是銷貨方,九月已經(jīng)將票放賬并且認(rèn)證抵扣,11月對方拿回來說發(fā)票開錯(cuò)了,我們又將九月的票作廢重新開了一張專票,本月放賬要怎么做賬
答: 上月的 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 然后本月重新做賬就行的
您好,我們是購買方,由于與銷售方在流轉(zhuǎn)發(fā)票時(shí)不慎丟失了抵扣聯(lián)和購貨記賬聯(lián),現(xiàn)在銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),要求我方推回發(fā)票,我應(yīng)怎么辦?(發(fā)票未認(rèn)證,未抵扣)
答: 您好,如果是銷售方自己流轉(zhuǎn)時(shí)丟失的,你未收到發(fā)票也未認(rèn)證,讓對方自行在開票系統(tǒng)申請紅字信息表沖紅重開。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年專票發(fā)票開錯(cuò)了 去年7月份的今年可以紅沖么 開給對方的稅號(hào)錯(cuò)啦稅號(hào)錯(cuò)啦應(yīng)該不能認(rèn)證抵扣了吧?麻煩老師了 謝謝
答: 可以紅沖,開紅字發(fā)票。


Christina226 追問
2019-12-03 12:59
Christina226 追問
2019-12-03 12:59
Christina226 追問
2019-12-03 13:00
龍楓老師 解答
2019-12-03 13:25
龍楓老師 解答
2019-12-03 13:39
龍楓老師 解答
2019-12-03 13:41
龍楓老師 解答
2019-12-03 13:41