
甘老師,追問次數(shù)用完,11月的稅還沒有報,但是抵扣聯(lián)11月抵扣,發(fā)票聯(lián)是在12月報銷的,那肯定是在12月記賬,這樣會不會導(dǎo)致申報表的數(shù)和賬上的數(shù)對不上啊?
答: 您好 如果介意申報數(shù)跟報表進項稅額不一致的話 12月報銷入賬的 那您收到發(fā)票11月不要勾選認證抵扣 放到12月份一起
老師裝訂憑證的順序是怎樣的,發(fā)票抵扣聯(lián)需要單獨裝訂嗎?每個季度申報表都需要打印嗎?
答: 你好 記賬憑證按順序打印,然后粘貼上原始憑證,在記賬憑證的第一聯(lián)放上科目匯總表或者是科目余額表。 抵扣聯(lián)單獨裝訂,和你的抵扣清單一塊 每個月的申報表和每個季度的都需要打印 每年的明細賬、日記賬、總賬這些需要打印出來單獨裝訂。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
費用申報單用發(fā)票抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)
答: 你好,費用申報用發(fā)票聯(lián)。
是不是增值稅一般納稅人申報表申報了,就是抵扣聯(lián),存根聯(lián)表就可以讀取發(fā)票了,其他的報表未申報因為上月領(lǐng)取發(fā)票沒讀,系統(tǒng)顯示要申報才可以
外貿(mào)企業(yè)申報增值稅的時候,發(fā)票抵扣聯(lián)明細表中,怎么把不抵扣的發(fā)票和抵扣的發(fā)票分開?
已申報抵扣的增值稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票章蓋錯了,應(yīng)把抵扣聯(lián)與發(fā)票聯(lián)都寄回賣方嗎?
收到的發(fā)票抵扣聯(lián),是收到就認證還是該發(fā)票要入賬時再認證?如果先收到發(fā)票提前幾個月認證,以后再付款申報抵扣可以嗎?


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2019-12-03 11:26
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