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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-12-02 16:23

你好,可以全額抵減,抵減時借應交稅費_減免稅款  借管理費用-辦公費負數(shù)金額  你這里的176.99是專用發(fā)票開入的?現(xiàn)在規(guī)定沖減管理費用而不是營業(yè)外收入了

LiLi???? 追問

2019-12-02 16:24

那個進項23.01已經(jīng)認證抵扣了,

徐阿富老師 解答

2019-12-02 16:25

你好,先做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后全額抵減

LiLi???? 追問

2019-12-02 16:26

分錄如何做好?

徐阿富老師 解答

2019-12-02 16:41

借管理費用-辦公費  貸應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)

LiLi???? 追問

2019-12-02 16:48

借管理費用-辦公費23.01 貸應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)23.10
然后再借應交稅金減免稅費480借管理費用紅字,-480

徐阿富老師 解答

2019-12-02 16:56

你好,對的,沒錯,就是這樣

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你好,可以全額抵減,抵減時借應交稅費_減免稅款 借管理費用-辦公費負數(shù)金額 你這里的176.99是專用發(fā)票開入的?現(xiàn)在規(guī)定沖減管理費用而不是營業(yè)外收入了
2019-12-02 16:23:13
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目 是沖減管理費用
2017-04-11 22:03:46
你好,這個可以的。而且如果今年沒有銷售,這個減免稅額也可以留著明年再抵扣
2018-04-06 22:55:32
你好,按第一種處理的
2017-09-26 17:16:16
你好,不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2019-04-22 13:16:37
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