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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-02 15:23

你好同學,生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額) *100%

QY 追問

2019-12-02 16:00

?我問的是怎么計算增值稅?

QY 追問

2019-12-02 16:01

征退稅率一樣的情況下,企業要交的增值稅如何計算?

王超老師 解答

2019-12-02 16:07

你好同學,我看成你問的是征退稅率,如果是計算增值稅,是銷項增值稅減去進項增值稅,加上當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額

QY 追問

2019-12-02 17:39

如果生產企業只出口不內銷,那還要免抵退嗎?抵的是什么?

王超老師 解答

2019-12-02 18:10

你好同學,那么最多是可以算到免增值稅的。不在國內銷售,但是肯定會有進項增值稅,這樣可以抵扣很多的

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2024-11-03 16:31:27
你好同學,生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額) *100%
2019-12-02 15:23:48
所屬期是你出口退稅申報的日期, 出口日期是報關單上的出口日期。
2019-03-16 17:12:56
您可以在這個網址查出口退稅率:http://www.gov.cn/fuwu/chaxun/cktsl.html 出口退稅率是按商品編碼來查詢的,不是按照企業類型查詢
2019-09-04 10:55:55
生產企業出口貨物“免抵退”稅額應根據出口貨物離岸價、出口貨物退稅率計算。出口貨物離岸價(FOB )以出口發票上的離岸價為準(要求出口發票與出口報關單的成交方式、數量、金額一致);若以其他價格條件成交的,原則上以海關確 定的離岸價格計算出口銷售收入。對財務健全、核算規范的出口企業,確需按實列支國外運費、保費、傭金的,可提出申請,報經出口退 稅管理部門審批同意后方可實行,但在申報退稅時須附送相應的有效憑證復印件,凡不能提供或提供不實的,今后一律以海關報關單上注 明的離岸價為退稅依據。 退稅率不是算出來的,而是海關規定的,出口什么貨,按什么稅率進行退稅 退稅率是不一樣的
2017-06-23 09:38:35
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