老師,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一般是月結(jié)還是 問
那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個你可以計入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

你好老師,這個余額調(diào)節(jié)表怎么做
答: 你好,你要調(diào)節(jié)銀行調(diào)表嗎?需要表的格式嗎?還是什么呢也沒看到時 數(shù)據(jù)
根據(jù)數(shù)據(jù)編制余額調(diào)節(jié)表
答: 同學(xué)你好 調(diào)節(jié)表,主要是調(diào)整由于銀行與公司財務(wù)記賬時間相差導(dǎo)致的相關(guān)未達(dá)賬項,如果賬沒有做錯,金姑婆未達(dá)賬項調(diào)整之后,二者余額應(yīng)該一致,然后你把編制的調(diào)節(jié)表拿去銀行蓋章即可 如果調(diào)整之后,兩者還有差額,就需要查賬,看是哪里錯了,直至查找出問題之后,調(diào)整一致,才能正常結(jié)賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行余額調(diào)節(jié)表!求
答: 同學(xué)你好 你是要空的嗎


小小小 追問
2019-12-02 13:27
meizi老師 解答
2019-12-02 13:29