
老師您好,麻煩問一下,我們買了一批原材料,財(cái)務(wù)上做了入庫是月底做的但是發(fā)票是下月初到的,做的直接入庫,不是暫估入庫,這樣處理可以嗎?
答: 你直接做入庫 那后續(xù)有差額也需要沖掉這個(gè),沒有差額到時(shí)候直接貼后面也可以
老師,本月進(jìn)了一批原材料,絕對(duì)是沒有發(fā)票的回來的。要怎么做財(cái)務(wù)處理呀?我目前是這樣做的借原材料貸暫估入庫。可是都沒有票回來,那我的暫估入庫怎么沖啊?
答: 按照入庫單入庫,只是沒有收到合法的稅前可以抵扣的憑證,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),這一部分存貨結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額就不能在利潤中扣減
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月暫估原材料入庫時(shí),不小心將原材料單價(jià)多加了80元,而且還領(lǐng)用了63.9噸,這個(gè)月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價(jià)寫錯(cuò)了,這得怎么處理啊?
答: 你好,首先要沖銷原料的錯(cuò)誤 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料


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