
老師,公司購買打印機,我11月在金蝶上做入庫單和采購發票,然后進行發票鉤稽,12月再做記賬憑證,這個順序是對的嗎?
答: 當月的賬當月做就可以。
老師,公司10月份購買電腦,11月20日收到專用發票。我預備12月份的時候申請轉賬付款,付款成功后再在金蝶上做采購申請和外購入庫單,這樣做可以嗎?
答: 你好 正常應該是10月做固定資產 然后11月折舊的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
圖片是公司用友T3系統專門用于做倉庫賬的,做倉庫賬時,順序是這樣的:首先根據材料和半成品采購的記賬憑證錄在“采購入庫單”,然后將外加工的記賬憑證錄在“其他入庫單(含暫估入庫的)”和“其他出庫單”,然后將領用材料的記賬憑證錄在“材料出庫單”,再是錄“產成品入庫單”,下一步是錄銷售出庫單。這些單子都錄完后,下一步是點擊“記賬”,進入明細表,和會計打印出來的材料、半成品、成品進銷存數量金額進行核對。我想問下要做以上這些流程的目的是什么
答: 您好,目的是規范操作,不出現漏洞,從而保證公司財產的安全與完整。
老師,您好,我現在要做進銷存,要把采購訂單推成業務憑證,是不是在采購訂單簿里面,推到采購入庫再推成采購發票,然后再核算那邊,核算后就生成業務憑證.我用的財務軟件是金蝶專業版的
金蝶軟件里面由采購入庫單自動下推生成的采購發票,為什么一定要和采購入庫單勾稽?不勾稽的采購發票已經生成記賬憑證了會產生什么影響?
財務做入庫的賬務,發票和入庫單是采購理順給財務嗎?還是怎樣操作?我公司現在沒有人給我入庫單,我就根據付款單做往來,月末在電子稅務局打印發票做入庫


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2019-11-30 15:32
郭老師 解答
2019-11-30 15:33
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2019-11-30 17:24
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2019-11-30 18:44