
六月份一份憑證應為:借方:管理費用2500貸方:現(xiàn)金 2500誤輸為:借方:現(xiàn)金2500貸方:現(xiàn)金2500已經(jīng)結賬并報稅,請問怎樣調(diào)整
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借:管理費用2500 貸;庫存現(xiàn)金 2500
進貨的憑證怎么寫??都是白票,做內(nèi)賬,目前內(nèi)賬只有管理費用,現(xiàn)金…所有支出都放在管理費用里面
答: 借;庫存商品 貸;應付賬款等科目 內(nèi)帳沒有發(fā)票可以這樣處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是剛建立的,做內(nèi)賬,現(xiàn)在公司也沒有收入,目前老板也沒有給現(xiàn)金,就給一下發(fā)生了的業(yè)務票據(jù),都是一下管理費用票據(jù),款已經(jīng)付了,現(xiàn)在已經(jīng)將這部分票據(jù)整理出來,填寫好了憑證,那接下來該怎么做,公司投入的設備怎么給他們反應呢
答: 您好!投入的設備沒有發(fā)票一般不入賬。 你做了憑證繼續(xù)做報表就可以了。


海之戀 追問
2019-11-30 11:43
郭老師 解答
2019-11-30 11:46