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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-30 11:05

您好
外購商品贈送客戶,進項稅額可以抵扣  視同銷售 繳納銷項稅額

靈希月 追問

2019-11-30 11:08

那如果是自己公司用,直接計入費用嗎?進項稅額可以抵扣嗎

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:09

自己公司用,直接計入庫存商品或者費用 進項稅額可以抵扣

靈希月 追問

2019-11-30 11:14

老師,我們買了400個u盤,發票回來了,付款時,借預付賬款,貸銀行存款,入庫后,借庫存商品,貸預付賬款,客戶領用后分錄應該怎么做啊

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:14

借:管理費用-業務招待費
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

靈希月 追問

2019-11-30 11:15

老師不是說視同銷售嗎?不計入收入科目嗎

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:16

會計上不確認收入 要算銷項稅額

靈希月 追問

2019-11-30 11:20

那銷項稅的稅率怎么確定

靈希月 追問

2019-11-30 11:21

我買的時候來的3%的發票

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:21

您是一般納稅人還是小規模納稅人

靈希月 追問

2019-11-30 11:22

一般納稅人

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:23

那這樣銷項稅率是13%

靈希月 追問

2019-11-30 11:25

為什么銷項稅按13%來算啊

bamboo老師 解答

2019-11-30 11:25

視同銷售要按您正常稅率

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相關問題討論
不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的,進項稅不用轉出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進項稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學你好!這個是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同學。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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