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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-29 16:21

您好!你收到發(fā)票的時候如何做的分錄?認(rèn)證后就正常申報,只是有留底稅額而已了

ping 追問

2019-11-29 16:27

老師您覺得我收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎樣做分錄?是放在“應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額\",還是放在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”?

宋生老師 解答

2019-11-29 16:30

您好!放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后認(rèn)證后計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就好了

ping 追問

2019-11-29 16:44

那這個進(jìn)項(xiàng)稅額月末還需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”里嗎?還是不要管它,一直到有銷項(xiàng)稅額后再結(jié)轉(zhuǎn)?

宋生老師 解答

2019-11-29 16:44

你好!不用,不用轉(zhuǎn)入了。

ping 追問

2019-11-29 16:54

老師,那我報稅時,這個已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該填在“增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)”的哪一欄呢?是“一、申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(一)其中: 本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”,還是“三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(一)本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”?

宋生老師 解答

2019-11-29 16:55

你好!這個你認(rèn)證的時候是在“一、申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(一)其中: 本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”

ping 追問

2019-11-29 17:03

老師,我們現(xiàn)在還沒有銷項(xiàng)稅抵扣的啊,不用放到“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”里嗎?放到“一、申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(一)其中: 本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”,進(jìn)項(xiàng)稅就形成留抵稅,以后產(chǎn)生銷項(xiàng)稅就能自動抵扣嗎?

宋生老師 解答

2019-11-29 17:07

你好!是的。你認(rèn)證了就全部抵扣,抵扣不完的,就留底了。你現(xiàn)在等于都沒有抵扣完,都留底

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相關(guān)問題討論
您好!你收到發(fā)票的時候如何做的分錄?認(rèn)證后就正常申報,只是有留底稅額而已了
2019-11-29 16:21:47
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是按17%計算的,即3.51萬/1.17*0.17
2016-09-09 11:47:29
這個沒有時間限制,可以直接驗(yàn)票后,在增值稅的主表上一直是留抵的增值稅處理。
2019-09-10 09:31:27
有增值稅專用發(fā)票,才有進(jìn)項(xiàng)稅
2017-09-28 17:44:41
是免稅普票才可以抵扣,填在8a
2022-05-12 17:15:44
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