廠家開具銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,我放怎么做分錄?這部分的銷售折讓是2018年下半年的貨款,2018年下半年貨款發(fā)票我方已認(rèn)證發(fā)票了的
無聊的仙人掌
于2019-11-29 14:37 發(fā)布 ??656次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2019-11-29 14:40
直接紅沖你收到的藍(lán)字發(fā)票就可以了
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直接紅沖你收到的藍(lán)字發(fā)票就可以了
2019-11-29 14:40:05

1發(fā)票認(rèn)證,未入庫,借 在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額 )貸 應(yīng)付賬款
2入庫,發(fā)票未認(rèn)證,借 庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸 應(yīng)付賬款。
3收到負(fù)數(shù)發(fā)票,借 庫存商品或原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。
4開負(fù)數(shù)發(fā)票,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 銷項(xiàng)稅額 ) 負(fù)數(shù)。
2017-04-21 13:04:24

您好,取得紅票,做原來分錄相反的分錄就可以了,這個(gè)不用認(rèn)證的
2017-03-21 10:42:44

你好,借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-10-11 11:40:46

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)。
2018-12-13 16:02:11
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無聊的仙人掌 追問
2019-11-29 14:53
樸老師 解答
2019-11-29 14:59