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星悅@麗
于2019-11-29 09:23 發布 ??947次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-29 09:24
你要暫估商品成本,然后結轉成本
星悅@麗 追問
2019-11-29 09:29
收到商品 借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估入賬銷售商品 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 是這樣嗎???暫估入賬是不含稅價是吧?
辜老師 解答
2019-11-29 09:35
是的,是不含稅金額,是這樣處理 的
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老師,我們是9月采購的材料,9月銷售出去并且已開銷項票,進項票在10月才收到,我怎么做賬務處理并結轉成本呢??
答: 你要暫估商品成本,然后結轉成本
請教一下,我在做那個結轉成本的,使用銷項票上的數量乘以進項票的單價可以嗎
答: 你好,商貿行業的話可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月購進的貨物 進項票已認證,銷項票已開,但是上月忘記結轉成本了怎么辦可以這個月結轉嗎
答: 您好,這個月結轉成本處理就行了。
請問本月進項票100萬,對銷項票80萬,銷項票未開完,本月可以全部結轉成本票嗎?
討論
我們公司10月份開出的銷項票,但與之相關聯的進項票到12月才認證,這個要怎么結轉成本呢?
公司購買水泥后直接銷售掉了,沒有進庫,可是進項票800,銷項票500,這種情況怎么結轉成本呢?如果按500結,那剩下300怎么處理;如果按800結,可是只銷售了500呀
銷售服務進項票。也是成本來的。需要結轉成本嗎
進項票和出票的單位不一樣,怎么結轉成本,開票的數量單位
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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星悅@麗 追問
2019-11-29 09:29
辜老師 解答
2019-11-29 09:35