
請問老師銀行轉(zhuǎn)賬因為,用戶名不對退回,用什么分錄來過渡呢?本來是借:管理費用 貸:銀行存款。現(xiàn)在這筆錢退回來了,我們收到后當(dāng)天又去轉(zhuǎn)賬了,分錄不知道用什么科目過渡
答: 借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款等科目 借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款
快遞物流費開專票,銀行轉(zhuǎn)賬付款,怎么做分錄?是借管理費用 貸:銀行存款嗎?專票的抵扣聯(lián)咋操作呢
答: 你好,借管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求助:以現(xiàn)金方式發(fā)放福利費,然后放到工資里繳個稅,會計分錄怎么做?可以這樣嗎?如:發(fā)放五一過節(jié)費,在4月份時以銀行轉(zhuǎn)賬到出納個人戶,出納以現(xiàn)金發(fā)放,1、我在4月份實際發(fā)放借:現(xiàn)金 貸銀行存款 借:管理費用/福利費 貸 現(xiàn)金 ;2、把五一過節(jié)費納入五月份工資,5月計提5月工資 ,計提時錄為:借 管理費用/工資 貸 應(yīng)付職工酬薪/工資 (已包含福利費)3、實發(fā)工資分錄:借 應(yīng)付職工酬薪/工資 貸:管理費用/福利費 200元 等 貸:銀行存款 (不含福利費)
答: 轉(zhuǎn)款給出納 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 發(fā)放的時候 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 福利費不包含在工資里面計提 不然社保基數(shù) 殘保金 工會經(jīng)費基數(shù)要增加
公司予航空公司簽訂了協(xié)議,現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)賬付3-4月份的機票錢。會計分錄是借管理費用-差旅費還是辦公費?貸方銀行存款
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?


鄒老師 解答
2016-04-05 16:14
鄒老師 解答
2016-04-05 18:54