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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2019-11-28 14:09

您好,你們收到的稅金原來是43500/1.17*0.17,現在才收到43500/1.13*0.13,兩者的差額就是你的損失的增值稅,進項稅少收了相對應就要多交增值稅和12%的附加稅。

白色清童 追問

2019-11-28 14:18

原來簽合同17%的,合同含稅價43500元,現在我給對方公司開票開了13%的含稅價43500,對方說我少開了,那我應該開多少?怎么算的

洛洛老師 解答

2019-11-28 14:25

您好,這個只是對方的說辭,有合同總價肯定是開具合同金額,稅率變動是國家財稅政策的變化。現在對方的意思就是說由于稅率變動對方少收了進項,你如果開具54939.84含稅13的對方收的進項就對了,但是這樣一來你的收入就多了要多交企業所得稅。這就需要你們雙方來談了。

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您好 原簽合同含稅價為98000元,因稅率由16%降為13% 原16%銷售收入=98000/(1+0.16)=84482.76 現13%價稅合計=84482.76*(1+0.13)=95465.52 稅率差=98000-95465.52=2534.48
2019-10-20 10:26:43
您好,你們收到的稅金原來是43500/1.17*0.17,現在才收到43500/1.13*0.13,兩者的差額就是你的損失的增值稅,進項稅少收了相對應就要多交增值稅和12%的附加稅。
2019-11-28 14:09:08
合同價一般也是80020元。祝你學習愉快
2015-10-16 18:35:56
你好,具體是 需要計算什么呢??
2021-06-20 16:05:19
進貨含稅指的是含增值稅,銷貨含稅也是指含增值稅,增值稅是價外稅,與含稅利潤沒有關系。 含稅利潤一般叫稅前利潤。 稅前利潤=利潤總額,即在所得稅完稅前的利潤。 利潤總額=營業利潤%2B投資凈收益%2B營業外收入-營業外支出
2021-10-13 18:12:31
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