
老師加計抵減扣除的稅款需要做賬務處理嗎?如果需要請寫一下分錄
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
12月買的設備3萬,12月已開票,1月付款,12月沒有做賬務處理,1月要怎么分錄呢?
答: 借:固定資產 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開票53.6萬,實際收到貨款40萬,該怎么做賬務處理,分錄怎么做?
答: 您好,借:應收賬款13.6,銀行存款40貸:主營業務收入47.43,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)6.17借:主營業務成本,貸:庫存商品

