
請問老師:民間非營利組織物業(yè)協(xié)會,代收一筆付貼二維碼勞務(wù)費,收到銀行轉(zhuǎn)賬,分錄:借:受托代理資產(chǎn) 16156,貸:受托代理負(fù)債 16156,但是支付的時候,是現(xiàn)金支付給許多企業(yè),借:受托代理負(fù)債 16537,貸:現(xiàn)金 16537, 現(xiàn)在要怎么處理?因為收到銀行存款的時候包含了稅金,但是支付給企業(yè)的時候不包含稅金,這余下的受托代理負(fù)債的貸方余額,和受托代理資產(chǎn)的借方余額怎么處理?
答: 你好,同學(xué)。 你支付的時候就不是貸現(xiàn)金了,是貸受托代理資產(chǎn)。 你如果當(dāng)時收到的是銀行存款或現(xiàn)金,你是借 銀行存款,現(xiàn)金,而不是受托代理資產(chǎn)
老師,一般納稅人用營業(yè)執(zhí)照辦理銀行二維碼后,銀行二維碼收的款需要做賬嗎?
答: 你好,需要的正常做賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客戶掃對公賬戶的二維碼,支付費用500,實際到賬498.5。以拿種方式做賬?1:借:銀行存款498.5、財務(wù)費用-手續(xù)費1.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入50002、借:銀存:500 財務(wù)費用:1.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 、銀行存款1.5
答: 這個財務(wù)費用你有發(fā)票嗎這個?


子非魚 追問
2019-11-28 14:18
陳詩晗老師 解答
2019-11-28 15:31
子非魚 追問
2019-11-29 09:00
陳詩晗老師 解答
2019-11-29 09:06