老師,早上好!給銷售人員購買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

做會計份錄 :貸:其他收入-營業(yè)外收入-5000 (政企部門) 貸:其他收入-營業(yè)外收入 +5000(經(jīng)營管理部) 在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話該怎么做啊
答: 結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,借, 其他收入-營業(yè)外收入-5000 (政企部門) 借 ,其他收入-營業(yè)外收入 +5000
這些科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對呢? 相關(guān)科目需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),常用結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如下:(一)結(jié)轉(zhuǎn)收入 1、借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 2、借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 3、借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 (二)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 1、借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 2、借:本年利潤 貸:銷售費(fèi)用或營業(yè)費(fèi)用 3、借:本年利潤 貸:財務(wù)費(fèi)用 (三)結(jié)轉(zhuǎn)稅金 1、借:本年利潤 貸:經(jīng)營稅金及附加 2、借:本年利潤 貸:所得稅 (四)結(jié)轉(zhuǎn)成本 1、借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2、借:本年利潤 貸:其他業(yè)務(wù)支出 3、借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出 (五)年終利潤結(jié)轉(zhuǎn) 1、如果盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 2、如果虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
答: 整體寫的是對的,只是結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄為 借:本年利潤 貸:稅金及附加 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,借方是主營業(yè)務(wù)收入,貸方是本年利潤。主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,借方是本年利潤貸方是主營業(yè)務(wù)成本。這是為什么
答: 你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0

