老師,現在查有一筆租金收入33900元2016年4月份的時候做無票收入,已經交了營業稅。2017年5月份開發票的時候又開一次發票33900元,交了增值稅,變成是重復多開發票,我該怎么辦?還能不能申請退稅?2019-11-26 08:52 您好,您這個只需要開具33900的增值稅發票的負數,在開具的當月跟其他正數的銷項發票相抵扣后,繳稅2019-11-26 09:11 現在他租戶交的租金有遞增了,是要交39279元,這個月我就補開5379元的發票,這樣是否可行?2019-11-26 11:16 您好,您也可以開具差額,也可以全部紅沖33900,再開具39279 都可以的2019-11-26 11:16 如果充紅還要拿回原來的那張發票嗎?2019-11-26 11:18 您好,如果紅沖,需要拿回哪張發票的。您也可以直接開具差額 續今早的提問:補開差額發票,還要在備注欄填寫備注嗎?
天???????使
于2019-11-26 18:49 發布 ??680次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-11-26 18:53
你好,你開具的是專票嗎?
相關問題討論

你好,你開具的是專票嗎?
2019-11-26 18:53:08

您好,您這個只需要開具33900的增值稅發票的負數,在開具的當月跟其他正數的銷項發票相抵扣后,繳稅
2019-11-26 09:11:02

不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07

你好!只能是酒店開票這三家負責稅金,因為是投標性質,付款要和單位名稱相符
2016-08-25 11:53:43

你好!只能是酒店開票這三家負責稅金,因為是投標性質,付款要和單位名稱相符
2016-08-25 11:53:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
天???????使 追問
2019-11-26 18:53
小惑老師 解答
2019-11-26 19:55