就是我們公司員工的社保是由代辦公司代繳的,我們在9月份的時候已經把一個季度的錢轉給代辦公司了,也收到了代辦公司開來的一張人事代理服務費專票和一張代扣代繳的普票,這應該怎么做賬啊?還有就是個人部分是在每個月發放工資的時候扣除,一個季度的社保費用分攤到每一個月會計分錄應該要怎么做了
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于2019-11-26 12:02 發布 ??1925次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-11-26 12:32
你是按月計提
借,X費用~社保
貸,應付職工薪酬
繳納
借,應付職工薪酬
貸,其他應付款
借,其他應付款
貸,銀行存款
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你是按月計提
借,X費用~社保
貸,應付職工薪酬
繳納
借,應付職工薪酬
貸,其他應付款
借,其他應付款
貸,銀行存款
2019-11-26 12:32:57

(1)發放代扣代繳個稅手續費會計分錄如下:
支付個人所得稅發放費用:借:銀行存款 xx元
貸:應付職工薪酬 xx元
貸:個人所得稅發放費用 xx元
支付個人所得稅代扣代繳:借:個人所得稅代扣代繳 xx元
貸:應交稅金 xx元
案例:假設公司發放100元給職工支付個人所得稅發放費用,另外再代扣59元作為稅金,此時會計分錄如下:
支付個人所得稅發放費用:借:銀行存款 100元
貸:應付職工薪酬 100元
貸:個人所得稅發放費用 100元
支付個人所得稅代扣代繳:借:個人所得稅代扣代繳 59元
貸:應交稅金 59元
2023-02-20 11:52:11

會計分錄
(1)計提工資時:
借:管理費用--工資
貸:應付職工薪酬--工資
(2)發放工資時:
借:應付職工薪酬--工資
貸:應交稅費--個人所得稅
貸:其他應付款--社保(個人)
貸:其他應付款--公積金(個人)
貸:庫存現金
(3)交納社保時:
借:管理費用--社保(公司承擔)
借:管理費用--公積金(公司)
借:其他應付款--社保(個人)
借:其他應付款--公積金(個人))
貸:銀行存款
2019-03-29 11:35:50

您好
發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費
銀行存款
2019-07-12 11:37:59

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2018-02-07 17:48:40
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2019-11-26 12:45
陳詩晗老師 解答
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2019-11-26 13:04