老師:你好!我想問(wèn)下我們公司的車輛還有5萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提 問(wèn)
回定資產(chǎn)清理完,車可以任意處理了是嗎?賣車需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問(wèn)
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購(gòu)入庫(kù)正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入 問(wèn)
你好,收到貨物就入,之后對(duì)賬后再調(diào)整 答
公司其他應(yīng)收款有649萬(wàn)元掛在內(nèi)部往來(lái)明細(xì)上,后經(jīng) 問(wèn)
你好,你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開(kāi)給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問(wèn)
某某學(xué)院是不抵扣的吧,開(kāi)了專票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎?是不是有風(fēng)險(xiǎn)呢? 答

我有兩張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 跨年度了分錄應(yīng)該怎么做呢
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做相關(guān)分錄
答: 你好,(1)轉(zhuǎn)出該進(jìn)項(xiàng)稅額記入相應(yīng)成本費(fèi)用賬戶 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或xx資產(chǎn)、xx費(fèi)用等科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (2)在期末,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅) (3)繳納這部分稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…未交增值稅 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問(wèn)下不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做啊
答: 借xx 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)就可以

