
1,就是10月份供應(yīng)商未對賬,但是這個貨我已經(jīng)發(fā)給客戶了,并與客戶已經(jīng)對賬開票了,這個會計(jì)分錄我要什么寫,然后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,并結(jié)賬呢
答: 借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存
我們是做服裝的,零售價(jià)格是供應(yīng)商定的,毛利43%,但也有搞特價(jià)的,也就是跌價(jià)賣的,次月供應(yīng)商會補(bǔ)差價(jià)給我們,這個分錄怎么做呀?我們月底是按53%結(jié)轉(zhuǎn)成本的
答: 你好,零售價(jià)格是你的購買價(jià)格還是銷售價(jià)格?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退貨,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,客戶退我,我退供應(yīng)商。具體分錄如何做?
答: 你好 銷售退貨 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 退回給供應(yīng)商 借;銀行存款等科目,貸;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


眼睛大的身影 追問
2019-11-26 09:42
樸老師 解答
2019-11-26 09:51