前兩年的進項發票還沒認證抵扣,可是現在基本都沒 問
您好,可以留底退稅,也可以放在上面,到時抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實繳了,是吧 答
22年的房租,付款的時候記的借 :其他應付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調整的 答
求出口退稅,退增值稅分錄? 問
收到退稅款時 借:銀行存款(實際收到的退稅款金額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(實際退稅金額) 答
剛成立的公司,把公司填報成小規模納稅人,現在想改 問
你好,企業登錄電子稅務局后,依次點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【資格信息報告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答

認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
老師,我們公司是一般納稅人,查賬發現,有些未抵扣的發票稅額,誤入了“進項稅額”,那怎么調賬?我的想法是:一、直接把錯誤記賬憑證紅沖,重新入正確科目。二、直接把每一筆的進項做分錄:借 應交稅費—待抵扣進項稅額 貸:應交稅費—進項稅額?
答: 你好,可以的,但是你這個分錄應該是帶認證科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一般納稅人轉小規模以后,進項稅轉入了待抵扣進項稅額,如果以后再轉成一般納稅人,以前的進項稅還可以抵扣嗎?
答: 你好,之前的不可以抵扣了

