
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發票的話,增值稅是按紅沖后的發票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
答: 你好,按紅沖之前的金額計算納稅的
小規模納稅人,12月份的發票在1月沖紅了,沖紅的發票增值稅已申報的還要繳稅嗎?企業所得稅該怎樣申報呢?
答: 同學你好,紅沖發票的增值稅不需要繳納。企業所得稅正常的申報。年報匯算清繳的時候再把這筆紅沖的收入、成本減掉。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前開過16%的發票,并申報繳納了相應的增值稅。現在紅沖后,可以再開13%的發票嗎?國家有沒有明確的文規定怎么處理?
答: 您好 紅沖后還是應該對應的開具16%稅率的藍字發票

